2023年6月7日集团公司监察审计部对自贸建工公司开展了2022年度财务收支审计,并于2023年8月下发了审计意见书,要求在2023年9月25日前完成整改并报送整改情况报告。
自贸建工公司高度重视审计整改工作,根据监察审计部的建议和意见,统筹部署,按照时间节点完成了整改工作,多部门协作,对公司的管理制度进行完善,监察审计部于11月末到公司进行抽查检查,并对审计工作提出了相关要求。
在抽查工作中,监察审计部与公司对存在的问题充分进行了沟通和交流,并强调要深刻认识审计整改在推动破解制度障碍、弥补制度缺陷、堵塞管理漏洞等方面的重要意义,建立审计整改督促检查、情况反馈、结果公开等制度。
同时要求公司各职能部门应该通过研究解决措施,提出完善制度和办法的对策,从根源上解决问题。要对审计反馈的问题建立审计整改台账,逐条分析问题原因,提出整改措施,明确整改责任人和整改时限;要做到边审边改、即审即改,对在短时间内确实无法整改的,要制定整改方案,加快整改,做到问题不解决不放过,整改不到位不放过,结果不满意不放过,确保按时高质量完成审计发现问题整改任务。
今后,公司将继续根据监察审计部的监察核查要求,加强公司内控管理,不断完善公司合规体系建设,避免审计问题重复出现,把自检自查作为常态,促进公司管理稳步发展。